8月25日下午,江西省金融資產管理股份有限公司召開財務檢查情況通報會,聚焦前期公司聘請第三方機構開展的財務專項檢查情況,系統梳理公司本部及各子公司在財務管理中的薄弱環節,深入分析當前財務管理工作優化方向,明確整改措施和工作要求。江西金資公司董事長雷軍榮出席會議,財務總監胡雪主持會議,相關部門、各子公司負責人和財務條線全體員工參加會議。
會上,財務管理部負責人匯報了此輪集中檢查的實施范圍、時間跨度及主要內容,對公司本部及各子公司在財務核算、資金管理、內部控制、稅務合規等方面存在的問題進行了詳細通報;各子公司主要負責人就相關問題立行立改情況和下一步整改計劃作了發言。
雷軍榮指出,此次財務專項檢查是公司主動引入外部監督、切實加強內部管控的重要舉措,也是各部門和子公司增強合規意識、提升管理能力的有利契機,公司上下要舉一反三抓整改,著眼長效促提升,把問題整改成果轉化為公司內控建設成效。
雷軍榮強調,一是要提高思想認識,充分認清財務合規在企業內控體系中的重要作用,將合規理念貫穿于經營管理全過程;二是要嚴格制度執行,緊盯財務核算、資金管理、稅務合規等關鍵環節,細化執行標準,強化流程管控;三是要深化內部協同,針對管理相對薄弱的子公司,各職能部門要密切配合,因地制宜制定精準有效的改進措施,形成整改合力;四是要強化責任落實,建立健全整改責任體系,加強跟蹤督導,確保整改工作落地見效;五是要堅持常抓不懈,通過適度增加檢查頻次、提升內部監督能力,健全和落實長效機制,助力公司高質量發展和轉型升級。